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集團召開審計與風險管控委員會第二屆第一次會議

發(fā)布時間:2019/8/14 9:19:54    瀏覽次數(shù):4462    來源: 集團審計部 朱雷

8月12日下午,集團召開審計與風險管控委員會第二屆第一次會議。委員會主任委員、集團總經(jīng)理萬寶平,委員、外聘專家吳價寶和李春萍參加了會議,集團審計部、財務部相關(guān)人員列席了會議。


會議聽取了集團審計部2019年上半年內(nèi)部審計工作情況匯報及下半年工作計劃;審議了集團、金海投資年報審計報告集團權(quán)屬企業(yè)2018年度薪酬發(fā)放情況專項審計報告等。

會上,各位委員充分肯定集團上半年各項內(nèi)部審計工作,就各項議題進行充分審議并發(fā)表意見和建議,對下一步內(nèi)控建設、內(nèi)部審計工作的開展提出了要求:一是下半年要加快推進權(quán)屬企業(yè)內(nèi)控體系修訂工作,加強企業(yè)內(nèi)部管理;二是內(nèi)部審計報告建議要具體明確,具有針對性和可操作性;三是內(nèi)部審計要注重推動問題整改,建立問題清單和整改報告?zhèn)浒钢贫?,將審計成果運用落到實處;四是內(nèi)部審計要加強與財務、紀檢等部門協(xié)同聯(lián)動,共同推動企業(yè)內(nèi)部管理制度完善及問題整改。